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當(dāng)月取得發(fā)票下月抵扣如何做賬

來源:牛賬網(wǎng) 作者:牛小編 閱讀人數(shù):11659 時間:2024-05-01

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發(fā)票對于企業(yè)財務(wù)人員是做賬的重要依據(jù),當(dāng)月取得發(fā)票下月抵扣如何做賬呢,下面是小編做的詳細(xì)整理解答,快來小編一起具體來看看吧,也許可以給您提供一些幫助哦!

當(dāng)月取得發(fā)票下月抵扣的賬務(wù)處理

可以在下個月再把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣掉的,所以發(fā)票聯(lián)會計分錄可以這樣來入賬:

借:原材料/庫存商品

應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付貨款

在第二個月把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣過后,即可把抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額中的,會計分錄如下:

借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額

貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月做賬下月認(rèn)證抵扣可以嗎?

可以,只要增值稅納稅申報的時候分欄目填清楚就可以了。

在實(shí)際操作中,其實(shí)發(fā)生做賬與認(rèn)證不同期的情況,其實(shí)是很正常的,當(dāng)然,一般為了省麻煩,最好不要不跨期。如果跨期了,自己記賬記清楚,說得清楚是怎么回事就可以了。但是納稅申報的時候,就不能按賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫了,而是實(shí)際認(rèn)證的金額。

一般納稅人申請抵扣的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票以及其他需要認(rèn)證抵扣的發(fā)票,必須自該專用發(fā)票開具之日起180日內(nèi)認(rèn)證,否則,不予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

進(jìn)口貨物:一般納稅人取得海關(guān)完稅憑證,應(yīng)當(dāng)在開具之日起90日內(nèi)后的第一個納稅申報期結(jié)束以前向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報抵扣,逾期不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;一般納稅人取得2010年1月1日以后開具的海關(guān)收款書,應(yīng)在開具之日起180日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報送《海關(guān)完稅憑證抵扣清單》申請稽核比對,實(shí)行“先比對后抵扣”。納稅人取得2009年12月31日以前開具的增值稅扣稅憑證,仍按原規(guī)定執(zhí)行。小規(guī)模納稅人不允許抵扣。

當(dāng)月取得發(fā)票下月抵扣的賬怎么做?綜合以上所述,我們都知道企業(yè)增值稅發(fā)票可以在下個月進(jìn)行認(rèn)證抵扣的,具體的分錄可以通過待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的科目處理,只是需要在納稅申報抵扣的欄目填寫清楚就可以啦。

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