認(rèn)證發(fā)票當(dāng)月沒報銷如何申報?
來源:牛賬網(wǎng) 作者:牛小編 閱讀人數(shù):11283 時間:2024-05-06
我們收到發(fā)票后應(yīng)該及時認(rèn)證和入賬,那么認(rèn)證發(fā)票當(dāng)月沒報銷如何申報?接下來本文針對這個問題為各位財務(wù)人員做個解答,希望對各位財務(wù)人員有所幫助!
當(dāng)月認(rèn)證發(fā)票但是沒報銷怎么申報?
根據(jù):《關(guān)于增值稅一般納稅人取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項稅額抵扣問題的通知》(國稅發(fā)[2003]017號)增值稅一般納稅人申請抵扣的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,必須自該專用發(fā)票開具之日起180日內(nèi)到稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,并在認(rèn)證的當(dāng)月抵扣,否則不予抵扣.所以當(dāng)月就必須進(jìn)行申報(輔導(dǎo)期除外)
故而正常申報就可以,但是財務(wù)上要調(diào)賬,也就是說預(yù)提費(fèi)用,下月報銷回來時沖掉預(yù)提的費(fèi)用就行了
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:預(yù)提費(fèi)用
次月報銷后;
借:預(yù)提費(fèi)用
貸:銀行存款
對于輔導(dǎo)期的次月申報怎么申報呢?
在填制稅務(wù)月申報里的表二時,有一欄是前期認(rèn)證相符,且本期申報抵扣的一欄,你在那把你前期認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票填上就可以.
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