年底未取得發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)處理
來源:牛賬網(wǎng) 作者:牛小編 閱讀人數(shù):10938 時(shí)間:2024-04-18
年底是我們財(cái)務(wù)工作最忙的時(shí)候,那么年底未取得發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)處理呢,下面是小編做的詳細(xì)整理解答,快來小編一起具體來看看吧,也許可以給您提供一些幫助哦!
企業(yè)在年底是要進(jìn)行匯算清繳的,那么對(duì)于一些年底未取得發(fā)票的情況,該如何做會(huì)計(jì)處理呢?在這種情況下,我們首先要分清楚發(fā)票對(duì)應(yīng)的實(shí)際情況是什么樣的,然后在進(jìn)行具體的操作。今天小編為大家整理的就是有關(guān)“年底未取得發(fā)票如何做會(huì)計(jì)處理”的內(nèi)容,有興趣的小伙伴一起看吧,會(huì)對(duì)大家的工作有幫助的。
年底未取得發(fā)票如何做會(huì)計(jì)處理?
根據(jù)發(fā)票的開具規(guī)則,在銷售方或服務(wù)提供方在預(yù)收款時(shí)開具的發(fā)票也是合法的。因此,我們首先需要對(duì)發(fā)票對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)分清楚,看是不是屬于預(yù)付款的性質(zhì)。如果屬于預(yù)付款性質(zhì)的發(fā)票,即便是跨年了,也是可以的。
小編認(rèn)為,如果是年底沒有取得發(fā)票的情況下,可以這樣考慮:
如果經(jīng)過相關(guān)管理人員簽字,也可記入相應(yīng)的費(fèi)用,但這部份費(fèi)用屬白條支出,稅務(wù)是不認(rèn)可的。年末,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),這部份支出應(yīng)做納稅調(diào)整增加。
借:相關(guān)費(fèi)用
貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
年底沒有取得暫估入庫的商品發(fā)票如何做會(huì)計(jì)處理?
如果是年底沒有取得暫估入庫的商品發(fā)票,需要這樣考慮:
1、暫估入庫時(shí):
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款—某公司或銀行存款等科目
2、拿到發(fā)票時(shí),首先沖回已經(jīng)暫估入庫的原材料:
借:原材料(紅字)
貸:應(yīng)付賬款—某公司(紅字)或銀行存款等科目
小編今天已經(jīng)在上文為大家做了整理,不知道這個(gè)知識(shí)點(diǎn)大家有沒有學(xué)會(huì)?若是仍存在問題,或者想要學(xué)習(xí)更多會(huì)計(jì)知識(shí),可以咨詢牛賬網(wǎng)的在線答疑老師,也可以文章下方掃碼領(lǐng)取會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)資料和預(yù)約試聽課程哦!
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