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工業(yè)會計

申報11月份的增值稅,11月份銷項50萬,進項沒有,但是1-11月份有...

申報11月份的增值稅,11月份銷項50萬,進項沒有,但是1-11月份有沒抵扣的進項發(fā)票,可以拿之前月份的進項發(fā)票嗎
我來答 關(guān)注問題 提問于2024年12月13日
回答 1
金田老師
金田老師 回答于2024年12月13日
金牌答疑老師
針對你提出的關(guān)于11月份增值稅申報的問題,我給出以下解答: 1. 銷項稅額:在增值稅申報中,銷項稅額是指企業(yè)在銷售商品、提供勞務(wù)或進口貨物時收取的增值稅金額。根據(jù)你提供的信息,11月份的銷項稅額為50萬元。 2. 進項稅額抵扣:對于進項稅額的抵扣,如果之前月份有未抵扣的進項發(fā)票,且這些發(fā)票符合稅法規(guī)定的抵扣條件(如真實、合法、有效等),那么可以在11月份進行抵扣。但需要注意的是,抵扣的進項稅額不能超過當(dāng)月的銷項稅額。具體來說,如果你在1-11月份累計有未抵扣的進項發(fā)票,并且這些發(fā)票的總金額不超過50萬元,那么你可以在11月份將這些進項稅額全部抵扣掉。如果超過50萬元,則只能抵扣部分,剩余部分可以結(jié)轉(zhuǎn)至下月繼續(xù)抵扣。 3. 申報流程:在電子稅務(wù)局中,你需要按照系統(tǒng)提示填寫相關(guān)的申報表和附列資料。特別是要注意銷項和進項部分的填寫變化,因為數(shù)電票的推廣可能會對這些部分產(chǎn)生影響。同時,確保所有填報的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,并按時提交申報表。 4. 注意事項:在申報前,請務(wù)必核對所有的數(shù)據(jù)和信息,確保其準(zhǔn)確性和完整性。特別是對于進項稅額的抵扣,要仔細(xì)核對每張發(fā)票的內(nèi)容和金額,避免出現(xiàn)錯誤或遺漏。此外,還要關(guān)注最新的稅收政策和法規(guī)變化,以便及時調(diào)整申報策略。 總的來說,雖然11月份沒有進項,但是你可以拿之前月份的未抵扣的進項發(fā)票來抵扣。
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