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我來答 關注問題 提問于2023年08月18日
回答 1
劉老師
劉老師 回答于2023年08月18日
金牌答疑老師
這個預付的時候做借借其他應付款貸銀行,按月份做借管理費用貸其他應付款,收到發(fā)票有差額就沖回借管理費用負數貸其他應付款負數,按發(fā)票做賬

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