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服務(wù)業(yè)會計

集團(tuán)把去年公車租賃給子公司,沒有開具發(fā)票,只有合同,今年一并...

集團(tuán)把去年公車租賃給子公司,沒有開具發(fā)票,只有合同,今年一并開具發(fā)票可以嗎?開票后在今年報增值稅可以嗎
我來答 關(guān)注問題 提問于01月17日
回答 1
楊陽老師
楊陽老師 回答于01月17日
金牌答疑老師
但是,需要注意的是,如果跨年度開具發(fā)票,可能會涉及到稅務(wù)上的調(diào)整和說明,因為稅務(wù)機(jī)關(guān)可能會要求提供相應(yīng)的證明材料來證明租賃關(guān)系的真實性和合理性。 2. 關(guān)于開票后在今年報增值稅的問題: - 如果您在今年補(bǔ)開了去年的發(fā)票,那么這部分收入應(yīng)當(dāng)計入今年的營業(yè)收入中,并按照現(xiàn)行的增值稅稅率進(jìn)行申報。但是,需要注意的是,由于這部分收入實際上是屬于去年的,因此在計算今年的應(yīng)納稅所得額時,需要將這部分收入從總收入中扣除,以避免重復(fù)征稅。 3. 關(guān)于具體操作建議: - 建議您先向當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)機(jī)關(guān)咨詢具體的操作流程和所需材料,以確保符合稅法規(guī)定。 - 同時,也建議您與子公司溝通,確保他們了解這一情況,并在必要時提供相應(yīng)的協(xié)助和支持。 總的來說,雖然可以在今年補(bǔ)開去年的發(fā)票,并將這部分收入計入今年的營業(yè)收入中申報增值稅,但需要注意稅務(wù)上的調(diào)整和說明,以及避免重復(fù)征稅的問題。希望以上解答能夠?qū)δ兴鶐椭?/div>
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