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就業(yè)指導(dǎo)

老師,高新技術(shù)企業(yè)增值稅加計扣除部分分錄怎么做

老師,高新技術(shù)企業(yè)增值稅加計扣除部分分錄怎么做
我來答 關(guān)注問題 提問于12月25日
回答 1
慧慧老師
慧慧老師 回答于12月25日
金牌答疑老師
同學(xué)你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除 貸:營業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除
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1月報稅還有 011
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