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建筑會(huì)計(jì)

老師,您好!我們公司是工程公司,有9%和13%的稅點(diǎn),我們開了9%...

老師,您好!我們公司是工程公司,有9%和13%的稅點(diǎn),我們開了9%的普票出去,然后又收到了別人開給我們13%的進(jìn)項(xiàng)專票,那我們9%的銷賬票可以抵扣多少稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)呢?
我來答 關(guān)注問題 提問于2024年11月29日
回答 1
淼淼老師
淼淼老師 回答于2024年11月29日
金牌答疑老師
你好,學(xué)員。你提到你們公司開了9%的普票出去,又收到了13%的進(jìn)項(xiàng)專票。那么我們需要計(jì)算一下你們可以抵扣多少稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)。 首先,明確幾個(gè)概念: - 普票(普通發(fā)票)和專票(增值稅專用發(fā)票):只有增值稅專用發(fā)票可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣。 - 銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅:銷項(xiàng)稅是企業(yè)銷售商品或服務(wù)時(shí)開具發(fā)票所收取的稅款;進(jìn)項(xiàng)稅是企業(yè)購買商品或服務(wù)時(shí)支付的稅款。 假設(shè): - 你們開出的普票金額為A元(不含稅)。 - 你們收到的專票金額為B元(不含稅)。 ### 步驟一:計(jì)算銷項(xiàng)稅額 由于你們開的是9%的普票,普票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,所以銷項(xiàng)稅額為: \[ \text{銷項(xiàng)稅額} = A \times 9\% \] ### 步驟二:計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額 你們收到的是13%的專票,所以進(jìn)項(xiàng)稅額為: \[ \text{進(jìn)項(xiàng)稅額} = B \times 13\% \] ### 步驟三:計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 根據(jù)增值稅的抵扣原則,你們可以用收到的進(jìn)項(xiàng)稅額來抵扣銷項(xiàng)稅額。但是,由于你們開出的是普票,這部分銷項(xiàng)稅額實(shí)際上無法抵扣。因此,你們只能抵扣收到的專票部分的進(jìn)項(xiàng)稅額。 ### 結(jié)論 你們可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為: \[ \text{可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額} = B \times 13\% \] 總結(jié)來說,盡管你們開出了9%的普票,這部分不能用來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。你們能夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額完全取決于你們收到的13%的專票部分。
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