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會計實務(wù)

老師您好,公司12月份稅務(wù)稽查補了所得稅和增值稅等,我做賬的時...

老師您好,公司12月份稅務(wù)稽查補了所得稅和增值稅等,我做賬的時候是直接入費用嗎?還是怎么做賬?
我來答 關(guān)注問題 提問于01月01日
回答 1
希文老師
希文老師 回答于01月01日
金牌答疑老師
在稅務(wù)稽查過程中,如果發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在漏報或錯報稅款的情況,需要補繳相應(yīng)的所得稅和增值稅。對于這些補繳稅款的賬務(wù)處理,根據(jù)不同情況有不同的處理方法。 ### 一、補繳以前年度所得稅 1. 提取分錄: - 借:以前年度損益調(diào)整 - 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 2. 結(jié)轉(zhuǎn)分錄: - 借:利潤分配——未分配利潤 - 貸:以前年度損益調(diào)整 3. 繳納稅金: - 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 - 貸:銀行存款 ### 二、補繳本年度所得稅 1. 提取分錄: - 借:所得稅 - 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 2. 結(jié)轉(zhuǎn)分錄: - 借:本年利潤 - 貸:所得稅 3. 繳納稅金: - 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 - 貸:銀行存款 ### 三、補繳增值稅 1. 檢查調(diào)整: - 借:以前年度損益調(diào)整(或生產(chǎn)成本) - 貸:應(yīng)交稅費——增值稅檢查調(diào)整 2. 結(jié)轉(zhuǎn)分錄: - 借:以前年度損益調(diào)整(或生產(chǎn)成本) - 貸:應(yīng)交稅費——增值稅檢查調(diào)整 3. 繳納稅金: - 借:應(yīng)交稅費——增值稅檢查調(diào)整 - 貸:銀行存款 綜上所述,補繳所得稅和增值稅時,需根據(jù)具體情況進行不同的賬務(wù)處理。對于以前年度的補繳稅款,通過“以前年度損益調(diào)整”科目進行調(diào)整;對于本年度的補繳稅款,則通過“所得稅”或“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”等科目進行處理。
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