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會計實務(wù)

關(guān)于晚開的話費發(fā)票---老師你好,如果老板之前跑業(yè)務(wù)產(chǎn)生的話費...

關(guān)于晚開的話費發(fā)票---老師你好,如果老板之前跑業(yè)務(wù)產(chǎn)生的話費開銷 如2022、2023、2024年的發(fā)票2025年1月份才開回來,請問該如何記賬呢?之前沒有發(fā)票的情況下 借:管理費用-通訊費 貸:庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)票開回來了,該如何調(diào)整呢?
我來答 關(guān)注問題 提問于01月12日
回答 1
楊陽老師
楊陽老師 回答于01月12日
金牌答疑老師
你好,針對你提到的情況,晚開的發(fā)票需要進(jìn)行一定的會計調(diào)整。以下是處理步驟: 1. 沖銷之前的記賬:首先需要沖銷之前沒有發(fā)票時所做的記賬分錄。假設(shè)當(dāng)時記錄的金額為X元,那么你需要做以下分錄: ``` 借:管理費用-通訊費 X元(紅字) 貸:庫存現(xiàn)金 X元(紅字) ``` 2. 重新記賬并入賬:拿到發(fā)票后,根據(jù)發(fā)票的實際金額重新進(jìn)行記賬。假設(shè)發(fā)票金額為Y元,則做以下分錄: ``` 借:管理費用-通訊費 Y元 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 Y元 ``` 3. 支付款項:如果款項已經(jīng)支付,則需要再做一筆支付的分錄: ``` 借:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 Y元 貸:庫存現(xiàn)金 Y元 ``` 或者,如果款項尚未支付,可以等到實際支付時再做相應(yīng)的支付分錄。 4. 調(diào)整差異:如果發(fā)票金額與之前預(yù)估的金額不一致,還需要對差額進(jìn)行調(diào)整。例如,如果發(fā)票金額大于之前記錄的金額,差額部分需要補記到管理費用中;反之,則需要沖減管理費用。 ``` 借:管理費用-通訊費 (Y - X)元(如果Y > X) 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 (Y - X)元(如果Y > X) ``` 或者 ``` 借:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 (X - Y)元(如果X > Y) 貸:管理費用-通訊費 (X - Y)元(如果X > Y) ``` 請注意,具體的會計處理可能會因企業(yè)的會計政策和實際情況而有所不同。建議在進(jìn)行任何調(diào)整前,先咨詢你的財務(wù)主管或?qū)徲嫀?,確保符合公司的會計政策和相關(guān)法規(guī)要求。
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