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看完上述“上個月認證了進項票,報稅的時候本期認證那忘記填了,沒有銷項,不涉及繳稅,這個月我填在了前期認證相符本期抵扣,但比對不通過 咋辦”的解答,您會了嗎,如果想讓自己對這塊知識了解的特別透徹,建議報個實操網(wǎng)課上一下,會對您有幫助的哦
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待抵扣進項稅額設(shè)置是在應交稅費-待抵扣進項稅額,還是應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額?
08-22
請問鋼結(jié)構(gòu)買鋼板加工,并安裝。加工增值稅部分稅率13,安裝部分可不可以選擇簡易計稅3%
09-04
增值稅預繳申報,本月為0,保存不了,是不是不用0申報呢
增值稅進項明細表里的認證發(fā)票加上紅字共14份,一份紅字發(fā)票,添寫金額欄時如何計算的?進項稅額是用其他進項稅額減去紅字發(fā)票上的進項稅額嗎?
07-24
長興公司為增值稅一般納稅企業(yè),迄用的增值稅稅率為13%. 商品銷售價格中均不含增值稅稅額。按每筆銷售結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。該公司銷售商品、零配件及提供勞務(wù)均為主營業(yè)務(wù),長興公司2010年10月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(3)與丁公司簽訂一項設(shè)備安裝合同。該設(shè)備安裴期為兩個月,合同總價款為35 000元,分兩次收取。本月末收到第一筆價款12 000元,并存入銀行。按合同約定,安裝工程完成日收取剩余的款項。至本月末,已實際發(fā)生安裝成本11000元(假定均為安裝人員工資)。估計至少還要支付900 0元才能完成整個工作。(4)
09-03
應交的增值稅=銷項稅額—(期初留底稅額+進項稅額),要是有進項稅額轉(zhuǎn)出的話是不是銷項稅額再加上進項稅額轉(zhuǎn)出??
09-01
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