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其他答疑

應(yīng)交的增值稅=銷項稅額—(期初留底稅額+進(jìn)項稅額),要是有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的話是不是銷項稅額再加上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出??

應(yīng)交的增值稅=銷項稅額—(期初留底稅額+進(jìn)項稅額),要是有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的話是不是銷項稅額再加上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出??
我來答 關(guān)注問題 提問于2023年09月01日
回答 1
木棉老師
木棉老師 回答于2023年09月01日
金牌答疑老師
您好,對的,您的理解是對的

關(guān)于這個“應(yīng)交的增值稅=銷項稅額—(期初留底稅額+進(jìn)項稅額),要是有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的話是不是銷項稅額再加上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出??”問題我就們討論到這里了,您對我的回答還滿意嗎,希望您能夠加入我們會員,我們很誠心的邀請您!

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