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會(huì)計(jì)稅務(wù)

1.5月份收到一張發(fā)票會(huì)計(jì)上已經(jīng)作賬,12月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò),對(duì)方...

1.5月份收到一張發(fā)票會(huì)計(jì)上已經(jīng)作賬,12月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò),對(duì)方給開(kāi)了紅沖票,又開(kāi)了正確的發(fā)票,金額都是一樣的。這種是不是需要把分錄反向沖了,然后再按正常的發(fā)票重新作分錄?
我來(lái)答 關(guān)注問(wèn)題 提問(wèn)于12月25日
回答 1
楊陽(yáng)老師
楊陽(yáng)老師 回答于12月25日
金牌答疑老師
是的,需要把分錄反向沖了,然后再按正常的發(fā)票重新作分錄。具體操作如下: 1. 紅沖錯(cuò)誤發(fā)票:首先根據(jù)對(duì)方提供的紅沖票,將原來(lái)錯(cuò)誤的會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行紅字沖銷。假設(shè)原錯(cuò)誤發(fā)票涉及的金額為X元,那么紅沖時(shí)的分錄應(yīng)為:借記“應(yīng)付賬款”或相關(guān)科目(金額用紅字),貸記“銀行存款”或相關(guān)科目(金額用紅字)。 2. 重新開(kāi)具正確發(fā)票并作分錄:收到正確的新發(fā)票后,根據(jù)其內(nèi)容重新編制會(huì)計(jì)分錄。假設(shè)新發(fā)票的金額也為X元,但內(nèi)容與之前不同,則新的分錄可能涉及不同的會(huì)計(jì)科目。例如,如果新發(fā)票是購(gòu)買原材料的發(fā)票,則分錄可能為:借記“原材料”(金額為X元),貸記“應(yīng)付賬款”(金額為X元)。 需要注意的是,在進(jìn)行上述操作時(shí),要確保所有憑證、賬目和報(bào)表的一致性,以避免出現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤或混亂。同時(shí),由于涉及到跨月調(diào)整,建議與公司的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)密切溝通,確保所有相關(guān)人員都了解這一變更及其對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響。
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