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其他答疑

比如說我們有進(jìn)項(xiàng)100,銷項(xiàng)200.那么我們應(yīng)該繳納100元的增值稅。我計(jì)提增值稅分錄怎么做?

比如說我們有進(jìn)項(xiàng)100,銷項(xiàng)200.那么我們應(yīng)該繳納100元的增值稅。我計(jì)提增值稅分錄怎么做?
我來答 關(guān)注問題 提問于2023年07月16日
回答 1
梧桐老師
梧桐老師 回答于2023年07月16日
金牌答疑老師
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

好啦!以上就是“比如說我們有進(jìn)項(xiàng)100,銷項(xiàng)200.那么我們應(yīng)該繳納100元的增值稅。我計(jì)提增值稅分錄怎么做?的全部內(nèi)容啦,有疑問的朋友不要忘記咨詢我們?cè)诰€答疑老師哦。我們網(wǎng)站也對(duì)會(huì)計(jì)實(shí)操有開通課程,有意向的小伙伴可以咨詢一下我們的客服看看怎么學(xué)習(xí)!

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